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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

我国企业建设内部控制的总体框架是()。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《公司法》

C.《萨班斯•奥克斯利法案》

D.《中华人民共和国证券法》

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第1题
《企业风险管理框架》报告完全取代了《内部控制整合框架》报告。()
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第2题
COSO《企业风险管理框架》报告与《内部控制整合框架》报告相比,增加的目标类型是()。

A.战略目标

B.经营目标

C.合规目标

D.报告目标

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第3题
我国颁布的第一部关于内部控制的行政规定是()

A.《会计法》

B.《内部会计控制规范基本规范(试行)》

C.《内部控制整体框架》

D.《加强金融机构内部控制的指导原则》

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第4题
风险管理框架中的“一个基础”是指:()

A.企业的内部控制制度

B.企业的治理机构与组织架构

C.管理者的执行效率

D.员工的思想意识

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第5题
内部控制体系受到组织各个层级人员的影响,需要与企业的组织结构相适应,下列哪一选项是不正确的()

A.内部控制适用于整个企业或某一特定的子公司

B.内部控制适用于事业部、运营单位或业务流程

C.内部控制就是书面政策、制度框架和业务流程

D.员工是推动企业发展和完善内控系统的驱动力

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第6题
新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第7题
下列选项中,属于《企业风险管理—整合框架》中定义的内部控制要素的有()。

A.内部环境

B.目标设定

C.事项识别

D.风险反应

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第8题
2006年《国家电子政务总体框架》中电子政务建设的主线是()。

A.应用

B.服务

C.信息资源利用

D.保障体系建设

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第9题
我国《企业内部控制基本规范》在内部控制目标方面与COSO《企业风险管理框架》报告相比增加了()。

A.经营目标

B.报告目标

C.战略目标

D.资产目标

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第10题
审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()
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第11题
2006年3月19日,国家信息化领导小组印发的《国家电子政务总体框架》,是指导我国“十一五”期间电子政务设计的纲领性文件,是我国电子政务深入发展阶段的标志性里程碑。()
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