A.业务合规性
B.资料完整性
C.凭证及相关资料的真实性
D.要素录入的准确性
A.对于业务不合规或录入要素错误的授权业务,授权员应予以拒绝,并清晰注明拒绝理由。
B.经办柜员和授权主管均不做任何处理,等待系统超时自动取消。
C.柜员发现系统录入错误的,应说明原因,主动撤销授权申请。
D.对于电子影像资料传输不完整的授权业务,授权员应要求经办柜员补充业务所需资料。
A.柜员录入的交易要素
B.运营主管签章的真实性
C.业务凭证
D.相关影像资料
A.凭证号
B.批单
C.流水号
A.经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致
B.核对业务凭证上打印的金额、利率等要素是否与申请书相符
C.核对无误后,经办柜员在申请书加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核
D.后台审核无误后,在申请书上加盖业务章及个人私章,并进行授权确认
A.客户资金被挪用
B.交接、保管混乱,容易丢失托收凭证和有关单证
C.柜员未认真审核收到的相关资料
D.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
A.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款
B.办理现金业务一笔一清,日清日结,账实簿相符
C.严格执行大额现金业务授权、审批制度,严禁化整为零、逃避授权审批
D.办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性
E.现金实物保管、作业及交接在柜台上进行
A.营业前
B.午间轧账时
C.营业终了