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[单选题]

对于我行系统外人员因审计、检查及其他工作需要访问CIIS系统的情况,管理信息部门负责进行严格审核和用户授权()。

A.防范对我行客户信息访问

B.防范对我行机构信息访问

C.防范对我行敏感信息及信息系统的非授权访问

D.防范授权访问

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第1题
关于保护患者隐私权、尊重民族习惯及宗教信仰方面,下列哪个选项是错误的()

A.病人就诊时做到“一医一患”,无围观

B.对涉及患者的隐私的身体检查、治疗及病历资料,除相关诊疗人员因医疗活动需要外,其他人员不得进行上述活动

C.对于涉及患者隐私的有关临床检验结果,化验检验单应交给患者本人或其授权人,其他人员也可查阅患者的检查检验结果

D.在任何情况下,患者个人病情、发展状况及其治疗方案,均属于个人隐私,不得擅自对外扩散或用于商业性目的

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第2题
对于除事务所外的其他单位申办银行询证函或未用监管规定通用格式来函,在完成以下哪些工作后可予以办理()

A.核实客户真实意愿(印鉴、法人签字、情况说明)

B.审核询证内容是否为询证产品回复范围(对照14项内容)

C.如来函格式为与通用版类似的自定义格式版本,统一以我行系统出具版本回函,不在原来函上直接盖章确认

D.以上均可

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第3题
对于客户姓名在我行核心业务系统内有误的情况,柜面人员可修改客户在核心业务系统内的相关信息,并告知客户3个工作日后客户号合并生效。()
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第4题
关于运营重要岗位人员轮岗,以下哪项说法是错误的?()

A.禁止以离岗休假、代班检查或离岗审计等替代

B.同一营业机构网点运营主管和支行行长可同时同向轮岗

C.轮岗信息应及时、准确地在运营内控系统中录入及维护更新

D.轮岗人员应根据轮岗决定及时办理工作交接,并尽快到新岗位报到任职,需任职资格审核的,按规定办理相关手续

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第5题
在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师可考虑实施的审计程序有()。
A、在被审计单位盘点存货前,审计人员需观察盘点现场,确定应纳入盘点范围的存货是否已经适当整理和排列,并附有盘点标识,防止遗漏或重复盘点。对未纳入盘点范围的存货,审计人员需要查明未纳入的原因并获得相关证据。如果未纳入盘点范围的存货金额重大,注册会计师应考虑是否需要执行额外审计程序

B、在实施监盘时,观察被审计单位盘点人员是否遵守盘点计划,是否采取复盘法或其他方法以确保盘点数量的准确性,盘点人员是否准确地记录存货的数量,对已盘点的存货是否进行适当检查,并将检查结果记录于被审计单位的盘点记录

C、在实施监盘时,审计人员需要关注被审计单位是否已经恰当区分所有毁损、陈旧、过时、残次和冷背存货,关注是否存在某些可能表明存货已发生跌价的迹象

D、在实施监盘时,对于因所有权不属于被审计单位而未被纳入盘点范围的存货,审计人员可以获取存货权属证明的相关支持性文件,并与未纳入盘点范围的存货实物的规格、数量进行核对

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第6题
审计工作底稿保密的例外情况(必须是办理了相关手续后)具体包括()。

A.获得客户授权

B.不同会所因工协作(更换会所,后任调阅前任会所档案;合并会计报表审计;联合审计;其他)

C.依法查阅(法院、检察院及其他部门因工作需要,可查阅有关底稿)

D.行业内部检查(注册会计师协会对会计师事务所进行执业情况检查)

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第7题
在铁路营业线施工维修作业,不得使用临时用工,对于因施工需要,采用委外项目使用的其他作业人员,应根据施工维修作业内容进行应知应会和安全专业技术培训,必须由具有()资格的正式职工带领,其他作业人员不得单独上线作业。

A.路外

B.路内

C.带班

D.任何

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第8题
下面的角色对应的信息安全职责不合理的是:()

A.高级管理层——最终责任

B.信息安全部门主管——提供各种信息安全工作必须的资源

C.系统的普通使用者——遵守日常操作规范

D.审计人员——检查安全策略是否被遵从

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第9题
在铁路营业线施工维修作业,()使用临时用工,对于因施工需要,采用委外项目使用的其他作业人员,应根据施工维修作业内容进行应知应会和安全专业技术培训。
在铁路营业线施工维修作业,()使用临时用工,对于因施工需要,采用委外项目使用的其他作业人员,应根据施工维修作业内容进行应知应会和安全专业技术培训。

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第10题
社会工程学定位在计算机信息安全工作链的一个最重要的环节,即“人”这个环节上,这些社会工程黑客在某黑客大会上成功收入世界五百强公司,其中一名自称为是CSO杂志做安全调查,半小时内,攻击者选择了在公司工作两个月安全工程部门的合约雇员,在询问关于工作满意度以及食堂食物质量问题后,雇员开始透露其他信息,包括,操作系统,服务包,杀毒软件,电子邮件及浏览器。为对执此类信息收集和分析,公司需要做的是()

A.通过信息安全意识培训,使相关信息发布人员了解信息收集风险,发布信息采取最小化原则

B.减少系统对外服务的端口数量,修改端口数量

C.关闭不必要的服务,部要防火墙,IDS等措施

D.系统安全管理员使用漏铜扫描软件对系统进行安全审计

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第11题
ABC会计师事务所根据会计师事务所质量控制准则,制定了质量控制制度,其中部分内容摘录如下:ABC会
计师事务所质量控制制度中规定,该质量控制制度只适用于ABC会计师事务所执行历史财务信息审计、审阅业务和相关服务业务。制度中明确规定A主任会计师对质量控制制度承担最终责任。ABC会计师事务所应当每两年至少一次向所受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。在为上市公司执行财务报表审计业务时,如果同一高级人员长期执行该客户的审计业务可能对独立性造成不利影响时,会计师事务所应严格规定定期轮换注册会计师的年限,如果无法实施该措施,则一定要执行项目质量控制复核。对于其他非上市公司一律不再执行项目质量控制复核。为了防止审计报告公布后出现新的事项导致出现高风险,在出具审计报告后,会计师事务所挑选不参与该业务的人员及项目组内部经验最丰富的人员来共同完成项目质量控制复核。此外,为监控质量控制制度的有效性,对质量控制制度进行周期性检查,每两年进行一次检查。考虑到注协和证监会对上市公司项目会进行抽检,其权威性独立性更强,因此被抽检的项目不被纳入检查的范围。要求:根据中国注册会计师执业准则的要求,请指出上述ABC会计师事务所质量控制制度中存在的问题,并简要说明理由。

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