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[判断题]

各行应严格内部账务处理手续,正确使用内部账户,不得自行乱用内部账户进行挂账。特殊业务需挂账的,要按规定办妥入账审批手续方作有关内部账户的账务处理。()

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第1题
通过零售销账模块7280(优先使用)或内部户转账5276模块操作,不允许在通用账务系统处理。()
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第2题
国库会计人员不得越权办理业务,严禁账务处理“一手清”;国库会计资金往来业务使用的印章、密押(钥)和重要空白凭证,应严格实行“三分管”()
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第3题
主营业务收入审计的目标包括()。

A.检查主营业务收入的内部控制是否有效

B.检查主营业务收入的记录是否完整

C.检查主营业务收入的确认和入账金额是否正确

D.检查主营业务收入的账务处理是否正确

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第4题
其他资产审计的目标包括()。

A.检查其他资产账务处理是否正确

B.检查其他资产相关内部控制是否有效

C.检查其他资产账、证、表是否核对相符

D.检查其他资产增减变化是否真实、合法、正确

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第5题
销售费用审计的目标包括()。

A.检查销售费用相关内部控制是否有效

B.检查销售费用项目的核算内容与范围是否符合规定

C.检查销售费用的发生额是否真实、合理、合法、正确

D.检查销售费用的账务处理是否合法、正确

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第6题
对于账务处理部门内部的账务核对,属于总、分、支行之间的账务核对,总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。()
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第7题
关于对票据贴现买方付息、第三方付息账务处理,如付息方客户未在我行开户,将通过支行20430910内部账户收取贴现利息。()
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第8题
业务总账系统中处理同一责任中心内部不同来源系统间账务过渡的科目为()。

A.30020217总账系统平衡账户

B.30020215总账系统往来科目

C.30020216业务总账与财务总账往来

D.30020501机构间清算往来

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第9题
内部账按照管理权限和使用范围不同,内部账户分为()。

A.总行标准账户和省分行标准账户

B.城东行标准账户

C.各行所需的内部账账户

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第10题
安全进入机器内部是指进入设备或接触设备的旋转部件前,先停止机器的运转,再进行作业。特别是包装车间:如处理卡瓶或倒瓶,应先停止设备运转,使用急停开关,再进入处理卡/倒瓶,退出设备内部后再恢复设备运转。()
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第11题
印制()的,委托印刷单位必须出具主管部门的证明,并按照有关规定向承接印刷企业所在地公安部门办理准印手续。

A.布告、通告

B.重大活动的工作证、通行证

C.单位内部使用的有价票证

D.有单位名称的介绍信

E.在社会上流通使用的票证

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