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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项与销售和收款业务相关的内部控制中,设计不恰当的是()。

A.非经正当审批,不得发出货物

B.主营业务收入总账、明细账,应收账款总账、明细账由同一员工登记

C.企业在销售合同订立前,指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.财务人员在记录销售交易之前,对相关的销售单、发运凭证和销售发票上的信息进行核对,以确保入账的营业收入是真实发生的、准确的

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第1题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。

A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续

B.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准

C.分析、计算折让、折扣比例的合理性

D.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工

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第2题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第3题
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()。

A.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备

B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息

C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的

D.测试利润计划的编制与执行

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第4题
下列内部控制措施中,能够对货款的安全性起到作用的有()。

A.批准赊销与开票相独立

B.批准销售折让业务与记账业务相独立

C.批准坏账与收款业务相独立

D.收取货款与销售收入记录相独立

E.执行内部检查与业务办理、记录相互独立

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第5题
下列内部控制措施中,对货款的安全性起不到作用的是()。

A.批准赊销与开票相独立

B.批准坏账与收款业务相独立

C.收取货款与销售收入记录相独立

D.批准销售折让业务与记账业务相独立

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第6题
通常表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象,其他方面出现异常情况,包括()。

A.采用异常于行业惯例的收入确认方法

B.与销售和收款相关的业务流程、内部控制发生异常变化,或者销售交易未按照内部控制制度的规定执行

C.非财务人员过度参与与收入相关的会计政策的选择、运用以及重要会计估计的作出

D.被审计单位的账簿记录与询证函回函提供的信息之间存在重大或异常差异

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第7题
对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是()。

A.进行分析性复核

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.重新测试相关的内部控制制度

D.抽查与销售有关原始凭证

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第8题
存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。

A.存货采购与存货验收

B.采购与收款

C.审核付款与付款

D.登记应付账款和付款

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第9题
下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第10题
下列各项中,属于编制合并资产负债表时需要进行抵销处理的项目有()。

A.母公司对子公司长期股权投资与子公司所有者权益

B. 母公司与子公司之间发生的内部债权与债务

C. 内部交易形成的无形资产、内部购进的无形资产成本中包含的未实现内部销售损益

D. 与抵销的长期股权投资、应收账款等资产相关的资产减值准备

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第11题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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