A.旬
B.季
C.半年
D.一年
A.操作人员经过培训,能够按照操作规程正确操作
B.生产工艺及其重大变更均经过验证
C.生产全过程应当有记录,偏差均经过调査并记录
D.批记录和发运记录应当能够追溯批产品的完整历史,并妥善保存、便于查阅
E.调查导致药品投诉和质量缺陷的原因,并采取措施,防止类似质量缺陷再次发生
B、观察病情
C、患者管理
D、心理护理
E、出院满意度
护理质量控制以预防为主,鼓励上报分析的是A、工作漏洞
B、护患纠纷
C、护理事故
D、不良事件
E、护理缺陷
护理质量控制的作用是A、监督指导
B、循环管理
C、持续改进
D、目标管理
E、检查落实
护理质量控制的依据是A、统计数据
B、质量标准
C、个人观察
D、问卷调查
E、书面报告
环节质量控制的项目是A、护理文件书写
B、住院满意度
C、药品质量
D、规章制度
E、出院满意度
此案例反映出的突出伦理学问题错误的是()
A.市场经济对医学实践的正、负效应并存
B.生命神圣论与生命质量论的冲突
C.传统医德规范与现代医德观念的矛盾
D.临床医学决策同时也是伦理判断
E.医学上可能做的,不一定在伦理上是应该做的
A.螺丝刀、扳手、听诊器
B.抹布、扳手、听诊器
C.抹布、测振仪、听诊器
D.抹布、扳手、测温仪
从医学伦理学角度说,此案例反映出的突出问题,但应除外
A.临床医学决策同时也是伦理判断
B.医学上可能做的,不一定在伦理上是应该做的
C.市场经济对医学实践的正、负效应并存
D.生命神圣论与生命质量论的冲突
E.传统医德规范与现代医德观念的矛盾
资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:
1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。
2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。
3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。
4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。
要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。
A.与当事人共同对可疑药品进行封存
B.向供货厂家通报出现的质量问题
C.通知相关部门或服务对象,将药品召回
D.对疑似质量问题的同批同种药品就地封存
E.处理后填写药品质量问题评估报告