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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下与付款业务相关的内部控制相违背的是()。

A.企业应当加强采购业务的预算管理

B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

D.财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核

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第1题
以下关于采购与付款循环的内部控制中,注册会计师认为与应付账款的完整性认定直接相关的是()。

A.采用适当的会计科目表核算采购与付款交易

B.采购价格和折扣须经被授权人员的批准

C.会计主管复核付款凭单后是否附有完整的相关单据

D.订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账

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第2题
存货采购业务内部控制中,需要进行职务分离的是()。

A.存货采购与存货验收

B.采购与收款

C.审核付款与付款

D.登记应付账款和付款

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第3题
质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队应当独立履职,但无需与前台业务运作相分离。()
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第4题
李平在测试红星公司购货与付款循环的内部控制时,需要确认红星公司对采购商品业务的各关键凭证所采取的内部控制,分析在适当的内部控制措施下凭证所能保障的管理当局对商品采购业务的认定。在适当的控制措施下,能帮助管理当局实现对采购商品业务的“存在或发生”和“完整性”但无助于“估价与分摊”认定的凭证是()

A.请购单

B.订购单

C.验收单

D.付款单

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第5题
下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第6题
金融企业会计的特点有()。

A.会计处理的及时性

B.内部控制及监督机制的严密性

C.会计核算内容的社会性

D.会计核算与业务处理相融合

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第7题
简述购货与付款循环中重要业务活动及相应凭证和记录?其内部控制重点内容有哪些?

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第8题
在专项监督的执行阶段的主要任务不包括()。

A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的

B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果

C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施

D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果

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第9题
在A注册会计师提出的以下与存货内部控制相关的观点中,你认同的是()

A.与采购相关的存货内部控制:请购单应当事先连续编号

B.与仓储相关的存货内部控制:接触存货实物须经管理层授权

C.与领用相关的存货内部控制:领料单应事先连续编号并定期清点

D.与加工相关的存货内部控制:使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施

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第10题
签订电子银行业务协议时,以下合规的操作是()。

A.应审核申请表上单位名称、协议上单位名称与单位公章名称一致。特殊情况下单位名称与单位公章不一致的,应要求单位提供相关授权或证明文件

B.客户签署相关协议法定代表人授权他人签署的,应要求被授权人提供法定代表人的书面授权委托书

C.我行或客户对总行格式文本协议有补充或修改的,若未与格式条款的原义相违背,可直接使用补充或修改后的文本签约

D.如果因协议或授权书等法律文本较长而打印在多页纸上时,打印的法律文本每页都应注明页码,签署法律文本的各方当事人只需在文本尾部签章

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第11题
下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()。

A.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备

B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息

C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的

D.测试利润计划的编制与执行

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