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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

付款的申请、审批人员与执行付款人员分离,这种安排属于()

A.职责分工与授权批准设计

B.授权制度与审核批准制度设计

C.采购与验收控制设计

D.付款控制设计

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第1题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有()。

A.采购中申请的提出与物资使用

B.采购合同的审核与签订

C.物资验收与仓库保管

D.应付账款记录与货款支付

E.采购申请的审批与采购执行

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第2题
为防止物资采购人员暗中收取“回扣”,单位应采取的关键控制措施是()。

A.采购经事前批准

B.同供应商签订合同

C.询价与确定供应商职务相分离

D.付款前对相关凭证进行审核

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第3题
关于国内证议付的业务流程,以下哪项说法不正确()。

A.信用证受益人开户行收到开证行寄来的信用证/修改及确认电并审核后,将信用证正本及信用证通知书/修改通知书转交受益人

B.受益人发货后向开户行交单申请议付并支付相关费用,经办行审查资料真实合规后发起额度项下议付提用申请并对外寄单委托收款

C.开户行收到开证行到期付款确认电后即可自行放款,无需再经有关人员审批

D.信用证到期后开证行付款,若该笔项下有融资业务,则先偿还我行融资,余额再入客户帐

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第4题
订货控制制度中,核心点是()。

A.对购货询价、签订合同的控制和订单的控制

B.保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准

C.明确有关人员的经济责任

D.采购人员不得负责付款审批

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第5题
下列选项,符合单位内部会计监督制度要求的有()

A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责应当明确,并相互分离、相互制约

B.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

C.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

D.国家统一的会计监督制度

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第6题
付款审批人对付款申请人发起的付款申请进行审批,审批完成通过后,系统自动根据收付款人行号选择汇划路径,进行付款处理。付款审批不获通过的,付款申请任务重新流回至付款申请任务池。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
基于对轻微违规行为定义的理解,下列选项中哪些属于轻微违规行为()。

A.办理贷款业务时,违反信贷业务规定,客户主体资格存在瑕疵

B.办理贷款业务时,违反信贷业务规定,未识别出客户真实贷款用途,但贷款资金用途类材料和证明齐全

C.办理个人存款与结算业务时,违反人民币存款与结算规定,违规办理止付(银行内部差错、急付款、商易通和POS等设备押金、有权机关要求办理的除外)

D.办理商业汇票承兑业务时,违反商业汇票承兑业务规定,审批意见不完整或相关人员未签字或未按规定填写审批决策意见通知单,未造成不良后果

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第8题
我行作为开证行承兑/承诺延期付款后,申请人申请延长付款期限的,按照开证审批流程和权限报有权行审批通过后,付款期限的延长即生效,我行可以在新的付款到期日对外付款()
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第9题
柜员在柜面办理现金收付业务时,应遵循的以下哪些原则()。

A.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款

B.办理现金业务一笔一清,日清日结,账实簿相符

C.严格执行大额现金业务授权、审批制度,严禁化整为零、逃避授权审批

D.办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性

E.现金实物保管、作业及交接在柜台上进行

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第10题
电梯维护需A8提交电梯维护申请,审批后凭A8、发票、合同方可进行付款()

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第11题
以承兑汇票支付款项:由供应部提交付款申请,申请对设备款进行付款,付款方式为承兑汇票,经()审批后,交出纳处支付承兑(如为设备款等资本性投入,需附资本性支出请示)。

A.材料核算会计

B.固定资产会计

C.财务经理

D.总经理

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