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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于审计的说法中,不正确的是()。

A.审计可以用来有效满足财务报表预期使用者的需求

B.审计可以以合理保证的方式提高财务报表的质量

C.审计涉及为如何利用信息提供建议

D.审计职能提供合理保证,但不能提供绝对保证

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第1题
下列关于审计风险模型各个要素的说法中,不正确的是()

A.审计风险取决于与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性

B.检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性

C.可接受的审计风险是预先设定的

D.审计风险模型中的重大错报风险指的是评估的认定层次的重大错报风险

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第2题
下列关于应收账款审计的说法中,不正确的是()。

A.通过函证应收账款,可以证明应收账款的存在

B.函证可以是积极方式也可以是消极方式

C.如果以前期间函证发现过重大差异,可以增加函证的数量

D.在任何情况下,都要对应收账款函证

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第3题
关于非无保存意见的审计陈述的说法中,下列说法不正确的是()。

A.非无保存意见的审计陈述包含保存意见的审计陈述、否定意见的审计陈述和无法暗示意见的审计陈述

B.注册会计师应当在注册会计师的责任段之后、审计意见段之前增加说明段,清楚地说明招致所颁发意见或无法颁发意见的所有原因

C.审计陈述的说明段是指审计陈述中位于审计意见段之前用于描述注册会计师对财务报表颁发保存意见、否定意见或无法暗示意见理由的段落

D.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒财务报表使用者关注,其实不影响已颁发的审计意见

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第4题
各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。

A.对发现问题的处理方式相同

B.审计的标准不同

C.经费和收入来源不同

D.审计目标和对象不同

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第5题
下列关于业务质量控制的说法中,不正确的有()。

A.质量控制准则是每个注册会计师都必须遵守的技术标准

B.业务质量控制仅仅适用于会计师事务所执行的财务报表审计业务

C.会计师事务所的主任会计师对质量控制制度承担最终领导责任

D.会计师事务所的项目经理对质量控制制度承担最终领导责任

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第6题
下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。
下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。

A.项目质量控制复核时间在审计工作完成时

B.所有的业务都要进行项目组内部复核和项目质量控制复核

C.项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展进行

D.项目合伙人可以作为项目质量控制复核的复核人员

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第7题
监盘是现场监督存货、固定资产及现金等实物资产的盘点,并进行适当的抽查予以核实的过程,下列关于监盘的说法中不正确的是()。

A.监盘可以获取实物证据,但不能保证对该实物资产拥有所有权,而且也不一定能证明资产的质量、价值和完整性,还需要借助其他审计证据加以核实

B.工作量相对较小,但需要懂得一定的生产、产品等知识

C.需要结合使用其他方法对资产的所有权进行检查

D.有助于确定被审计单位实物资产是否真实存在并且是否与相关记录相符,查明是否存在短缺、毁损、贪污以及盗窃等问题

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第8题
关于残疾人就业保障金,下列说法不正确的是_____。

A.保障金由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和民办非企业单位缴纳

B.仅审计机关对残疾人就业保障金使用情况有进行监督检查的责任

C.用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的,应当缴纳残疾人就业保障金

D.保障金一般按月缴纳

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第9题
关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第10题
下列有关注册会计师审计的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师审计是随着企业的所有权和经营权的分离而产生的

B.注册会计师审计应当同时独立于被审计单位和财务报表的预期使用者

C.注册会计师的职业责任指注册会计师作为一个职业应尽的义务,应当完全反映财务报表使用人的期望

D.注册会计师在执业过程中充分关注舞弊风险有助于缩小公众期望差

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第11题
下列关于审计准则的说法中,错误的是:

A.审计准则为审计行为提供了基本的规范和指南

B.审计准则提供了评价审计质量的尺度

C.审计准则有助于社会了解审计工作的基本内容

D.审计准则对审计人员解脱审计责任没有作用

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